Es importante destacar que existen dos tipos de Orden de Compra: la que refiere a una Solicitud de Egreso y la Orden de Compra Directa.
Para registrar una Orden de Compra que refiere a una Solicitud de Egreso es necesario que antes se defina: primero la Requisición, segundo la Solicitud de Egreso y tercero la Aprobación de la Solicitud de Egreso, luego se procederá a realizar las distintas Cotizaciones en base a la solicitud, la Asignación de Prioridades a Cotizaciones y es allí donde se procede a realizar la Orden de Compra y/o Servicio en base a la Cotización con prioridad número 1. los campos registrados en la Solicitud de Egreso son mostrados en la Orden de Compra.
Para registrar una Orden de Compra Directa a diferencia de la anterior es que no requiere ningún tipo de registro previo y todos los datos son ingresados por el usuario.
Los campos que conforman la pantalla de Orden de Compra y/o Servicio son los siguientes:
Fecha: Debe seleccionar del
Calendario la fecha en la que se emitió la Orden.
Tipo de Compromiso: Indica el Documento que refiere a un Tipo de Compromiso. En el caso de una
Orden de Compra Directa deberá presionar el Botón
para que el sistema muestre la
Lista con los Compromisos registrados previamente en el sistema; en dicha Lista deberá seleccionar el Documento de Compromiso correspondiente.
La
Pestaña Detalle, presenta un
Grid, con toda la información correspondiente a los artículos que se van a comprar, señalando el Código y Descripción del Artículo y por cada uno de los artículos el código de la
Unidad que lo requiere, la
Cantidad Ordenada, la
Cantidad Ajustada (se utiliza en caso que se haya modificado la cantidad de artículos a comprar),
Cantidad Recibida (al momento de la Recepción),
Cantidad Total,
Costo,
Monto Recargo,
Total por Artículo,
Unidad de Medida,
Código Presupuestario asociado al artículo y Recargos.
En una Orden de Compra/Servicio Directa para definir el Recargo de aquellos Artículos que lo manejan, es necesario que en primer lugar proceda a marcarlos y luego en la columna Recargos presione el Botón y el sistema muestra la Lista con los Recargos resitrados previamente en el sistema donde debe seleccionar los correspondientes al Artículo. En el caso de que todos los artículos manejen los mismos tipos de recargos solo debe presionar el Botón
En la
Forma de Entrega se indica la forma de entrega de los artículos, su Justificación y el Tipo de Financiamiento. En una Orden de Compra y/o Servicio directa al presionar el Botón
que se encuentra ubicado en cada uno de los campos anteriores el sistema muestra una
Lista con los registros existentes los cuales fueron definidos previamente en el sistema y de donde debe seleccionar el correspondiente para cada uno.
En la
Pestaña Resúmen sse muestra una síntesis de la información referente a la orden de compra, presentando los datos en un
Grid donde se señalan el
Código y
Descripción del Artículo, la
Cantidad Ordenada,
Cantidad Ajustada,
Cantidad Recibida,
Cantidad Total, el
Costo,
Monto del Recargo y
Monto Total por Artículo.
Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de
Orden de Compra y/o Servicios podrá realizar las siguientes
Operaciones Básicas