Cuando la Orden de Pago es de Extrapresupuesto los campos que conforman la pantalla son los siguientes:


  • Referencia: Código ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.

  • Fecha en la que se está realizando la Orden.

  • Tipo: Para este caso el tipo de orden de pago a seleccionar es la Orden de Pago de Extrapresupuesto.

  • Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.

  • C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.

  • Beneficiario: Persona a quién se le hará entrega de la Orden de Pago.

  • Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.

  • Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.

  • Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.


  • En la pestaña Imputaciones Presupuestarias el sistema solo permitirá que ingrese el Neto a Pagar
orden_de_pago_de_extrapresupuesto.txt · Last modified: 2013/08/08 15:19 (external edit)
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