Cuando la Orden de Pago es de Extrapresupuesto los campos que conforman la pantalla son los siguientes:
Referencia: Código ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
Fecha en la que se está realizando la Orden.
Tipo: Para este caso el tipo de orden de pago a seleccionar es la Orden de Pago de Extrapresupuesto.
Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
Beneficiario: Persona a quién se le hará entrega de la Orden de Pago.
Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.
En la pestaña Imputaciones Presupuestarias el sistema solo permitirá que ingrese el Neto a Pagar
orden_de_pago_de_extrapresupuesto.txt · Last modified: 2013/08/08 15:19 (external edit)