Los campos que conforman la pantalla de Ajustes a Ordenes de Compra son los siguientes:



  • Número: Representa el identificador del documento que refiere a un ajuste.

  • Orden de Compra Hace referencia al número de la Orden de Compra que se desea ajustar.

  • Fecha de Ajuste: Seleccionar del Calendario la fecha en la cual se esta realizando el ajuste.

  • Descripción: Refiere a la descripción del Ajuste que se esta realizando a la Orden de Compra.

  • Proveedor: Indica el código del Proveedor que está relacionado con la Orden de Compra.

  • Nombre Proveedor: Indica el nombre del proveedor.

  • Monto Total: Se refiere al Monto total de la Orden de Compra luego de realizado el ajuste.



  • Existencia por Almacenes: Aquí se muestra un Grid que permite visualizar la información referente al detalle de la orden, indicando el Código y Descripción del Artículo,la Categoría asociada, el Código de la Unidad que ordenó la compra, Cantidad Ordenada, Unidad de Medida, Costo, el Monto del Ajuste y Monto del Recargo.

  • Por último deberá ingresar la Cantidad Ajustada y el Monto del Ajuste.

  • Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Ajustes a Ordenes de Compra podrá realizar las siguientes Operaciones Basicas
descripcion_campos_ajustes_ordenes_compra.txt · Last modified: 2013/08/08 15:19 (external edit)
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